我院于5月26日正式啟動(dòng)2024年度財(cái)務(wù)年報(bào)審計(jì)工作,對(duì)醫(yī)院2024年度收支、預(yù)算支出、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵領(lǐng)域展開系統(tǒng)性內(nèi)部審計(jì)。
為保障審計(jì)高效推進(jìn),審計(jì)部門牽頭構(gòu)建多科室協(xié)同機(jī)制:一是建立“2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)聯(lián)絡(luò)工作群”,實(shí)現(xiàn)審計(jì)需求實(shí)時(shí)響應(yīng);二是制定《審計(jì)配合工作指引》,明確各環(huán)節(jié)責(zé)任分工;三是緊密協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)、信息大數(shù)據(jù)中心、設(shè)備、采購(gòu)、后保中心等科室,確保審計(jì)資料準(zhǔn)確、現(xiàn)場(chǎng)核查等環(huán)節(jié)無(wú)縫銜接。
審計(jì)期間,審計(jì)組嚴(yán)格遵循“獨(dú)立、客觀、公正”原則,綜合運(yùn)用控制性測(cè)試、流程追溯、穿行測(cè)試等方法,對(duì)收入確認(rèn)、成本列支、重大經(jīng)濟(jì)決策等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施穿透式審查。6月5日,審計(jì)部門與審計(jì)組在濟(jì)舟室會(huì)議室開展審中工作推動(dòng)會(huì)。會(huì)上,圍繞資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理、往來(lái)帳資金、合同管理及國(guó)有資產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域展開溝通、研討,對(duì)后續(xù)整改提出了措施、方案。